Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL


İç Kontrol Nedir?


İç Kontrol
İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.

Neden İç Kontrol?
  • Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.
  • Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.
  • Varlıkların korunması konusunda güvence verir.
  • İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.
  • Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.
  • İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.
  • Hesap verme mekanizmasını güçlendirir.
  • Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.

İç Kontrol Standartları

İç Kontrolün Tanımı
Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.

İç Kontrolün Amacı
  • Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
  • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
  • Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini
  • Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
  • İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.



İç Kontrol Standartları


Birim İç Değerlendirme Raporu

2023 yılı Birim İç Değerlendirme Raporu'na ulaşmak için tıklayınız.
2024 yılı Birim İç Değerlendirme Raporu'na ulaşmak için tıklayınız.
2025 yılı Birim İç Değerlendirme Raporu'na ulaşmak için tıklayınız.
Danışma Kuruluna ulaşmak için tıklayınız.

Faaliyet Raporları

2023 yılı Birim faaliyet raporu için tıklayınız
2024 yılı Birim faaliyet raporu için tıklayınız
2025 yılı Birim faaliyet raporu için tıklayınız

Görev Tanımları

Görev tanımlarına ulaşmak için tıklayınız. 


İç ve Dış Kaynaklı Belgeler İçin Tıklayınız

İç Dış Paydaşlar

KYS-LS-009 İç ve Dış Paydaş Listesi 
KYS-FRM-125 İç-Dış Paydaş Beklenti Formu

İş Akış Şemaları


İş Akış Şeması İçin Tıklayınız
Organizasyon Şeması İçin Tıklayınız
Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri için tıklayınız.
Kamu görevlileri etik sözleşmesi için tıklayınız. 

Komisyonlar

Komisyonlara ulaşmak için tıklayınız.




Planlar

2024 Yıllık Hedef ve Faaliyet Planı için tıklayınız
KYS-PL-001 Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Vekalet Planı için tıklayınız
2025 yılı Eylem Planına ulaşmak için tıklayınız
2026 yılı Eylem Planına ulaşmak için tıklayınız
Politikalara ulaşmak için tıklayınız.
Prosedürlere ulaşmak için tıklayınız.
Süreçlere ulaşmak için tıklayınız.
2024 yılı risk analizi için tıklayınız
Kalite Koordinatörlüğü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız

♿ Erişilebilirlik Tercihleri Ctrl+Shift+A

🔊 Sesli Okuma (Ekran Okuyucu)
🔤 Yazı Boyutu
100%
↕ Satır Yüksekliği
100%
↔ Harf Boşluğu
100%
🔍 İçerik Ölçeklendirme
100%
Renk & Görünüm
Yazı & Hizalama
Navigasyon & Araçlar